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内部审计

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  内部审计,是接受委托,为被审单位内部的经营状况、财务收支和其他经济活动,本着客观、公正、独立、守信的原则,获取充分、适当的证据进行审计,并根据审计情况,出具审计报告。内部审计本应由部门、企业、单位内部的审计部门进行,但内审机构终究是同属于部门、企业、单位的统一领导,考虑到其独立性、客观性、公正性的原因,所以现在很多部门、企业和单位,都选择委托审计专业服务机构来进行,这样,既提高了内部审计工作的客观公正程度,又节约了自身的人力资源。为被审单位加强管理和监督提出建议,为被审单位领导决策提供依据,为被审单位的主管部门考核和检查被审单位的工作。

 

  一、内部审计的主要内容:

  检查被审单位年度财经工作目标的完成情况;审核财务状况和经营成果情况;审查财经政策、财经纪律和财经制度的执行情况,被审单位委托的其他相关事项。

 

  二、内部审计所需资料:

  (1)年度会计报表;

  (2)年度各项账簿;

  (3)年度所有会计凭证;

  (4)年度各项工作计划;

  (5)内部财政政策及相关财务制度;

  (6)财政部门或上级主管部门年度拨款计划;

  (7)上年度内部审计报告;

  (8)其他相关资料。

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