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内部审计,是接受委托,为被审单位内部的经营状况、财务收支和其他经济活动,本着客观、公正、独立、守信的原则,获取充分、适当的证据进行审计,并根据审计情况,出具审计报告。内部审计本应由部门、企业、单位内部的审计部门进行,但内审机构终究是同属于部门、企业、单位的统一领导,考虑到其独立性、客观性、公正性的原因,所以现在很多部门、企业和单位,都选择委托审计专业服务机构来进行,这样,既提高了内部审计工作的客观
代表处经费支出审计
代表处从事应税业务或采取按经费支出换算收入办法纳税的,年终需要向税务局提供经审计的全年经费支出情况,以及税金交纳情况。由事务所审核其经费支出计算是否正确,各项税金是否足额,按时交纳,并出具审核报告。 审计所需资料 资料类型资料目录说明 资 料 类 型 1会计报表及附注 2全部账目 3会计凭证 4科目余额表1级至末级的期初、期末和累计发生额 5银行存款对账单、余额调节表全部银行